
我們公司申請了3%稅率簡易征收,本月開出不含稅金額8173.07,稅額245.19,上家公司開給我們也是一樣的,不存在銷售差額,現(xiàn)在納稅申報應(yīng)如何填列,哪位大神老師可以幫忙解答下?急急急~~~~~
答: 你好,附表一有個簡易征收的,在那里填寫
我們公司申請了3%稅率按銷售差額簡易征收,本月開出不含稅金額8173.07,稅額245.19,上家公司開給我們也是一樣的,不存在銷售差額,現(xiàn)在納稅申報應(yīng)如何填列,填在哪里?金額填多少?稅額填多少?哪位大神老師可以幫忙解答下?急急急~~~~~
答: 按照你的銷售額和稅額填寫上就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們是一般納稅人,上月開了一份不含稅金額6893.21,稅額206.76的3個點的簡易征收的二手設(shè)備發(fā)票,然后申報的時候減按2%交稅,請問是這樣申報增值稅的嗎?我這樣報正確嗎
答: 你好,填寫的方法是正確的。

