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送心意

阿水老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-12 14:17

學(xué)員你好,
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
借,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-12-12 14:19

那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目不是有余額?

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-12-12 14:20

月末或者年末要處理嗎?

阿水老師 解答

2018-12-12 14:21

學(xué)員你好,
期末的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)會(huì)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里去的。

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-12-12 14:31

計(jì)提本月應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(銷項(xiàng)),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)),應(yīng)交增值稅(未交增值稅?)

阿水老師 解答

2018-12-12 14:33

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(銷項(xiàng)),
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
    貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)),
     貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這樣差額都都在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目了,
然后再借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,未交增值稅
把應(yīng)交增值稅的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅。未交增值稅的貸方余額即為需要繳納的增值稅。
實(shí)際繳納的時(shí)候,借,未交增值稅,貸,銀行存款。

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是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額。一般來(lái)說(shuō),需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購(gòu)的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格,計(jì)算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)金額;其次,計(jì)算出公司已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額;然后,根據(jù)公司的實(shí)際繳稅情況,累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅款;最后,記錄累計(jì)抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
你好 做賬記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目??
2022-01-19 15:56:48
學(xué)員你好, 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-12-12 14:17:10
一、認(rèn)證后 借:原材料(或費(fèi)用之類的科目) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 二、抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-06-30 11:32:27
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
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