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送心意

小西老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-12 12:39

你好,正常做賬,把數(shù)據(jù)改成負(fù)數(shù)即可。如果之前有結(jié)轉(zhuǎn)成本,相對應(yīng)要把那個(gè)成本沖銷。

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借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2017-03-31 17:09:39
你好,正常做賬,把數(shù)據(jù)改成負(fù)數(shù)即可。如果之前有結(jié)轉(zhuǎn)成本,相對應(yīng)要把那個(gè)成本沖銷。
2018-12-12 12:39:06
你好 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-09-12 12:03:41
您好 請問您收到藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄
2019-09-12 11:48:50
你好,用負(fù)數(shù)做原來的分錄
2019-08-07 15:37:37
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