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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-12-11 16:03

這種情況需要盤點資產(chǎn),資產(chǎn)的實際金額需要與賬簿記錄核對,然后查找賬實不符的原因,根據(jù)具體的原因編制相關的調(diào)整分錄,調(diào)整到賬實相符。

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這種情況需要盤點資產(chǎn),資產(chǎn)的實際金額需要與賬簿記錄核對,然后查找賬實不符的原因,根據(jù)具體的原因編制相關的調(diào)整分錄,調(diào)整到賬實相符。
2018-12-11 16:03:53
你好!收入的錢去哪了?在其他應付款—老板娘科目下核算
2016-09-10 09:39:22
你好,首先需要對現(xiàn)金,銀行存款進行分類的,不能混在一起的,然后根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務做分錄
2017-03-22 11:40:22
你好,要先根據(jù)銀行存款對賬單核對余額,
2018-10-19 15:04:00
你好,內(nèi)帳是可以的呢,外賬不行
2019-05-23 11:42:14
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