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送心意

李月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2018-12-11 15:54

你好  實(shí)際有收入沒有開票  確認(rèn)無票收入

小花@洋蔥OMALL 追問

2018-12-11 15:56

相當(dāng)于也是開了票

小花@洋蔥OMALL 追問

2018-12-11 15:56

李月老師 解答

2018-12-11 15:57

你好   實(shí)際有收入沒有開票 確認(rèn)無票收入  賬務(wù)處理方式跟有票收入一樣的

小花@洋蔥OMALL 追問

2018-12-11 15:57

那交增值稅哪些怎么交呢

李月老師 解答

2018-12-11 15:58

你是一般納稅人還是小規(guī)模

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 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
你好 實(shí)際有收入沒有開票 確認(rèn)無票收入
2018-12-11 15:54:19
你好,作為以前年度損益調(diào)整科目處理
2019-08-15 08:46:56
每月正常確認(rèn)銷售收入,屬于未開票收入。 三月份開具一個(gè)季度的發(fā)票,不用再確認(rèn)收入了
2020-02-05 22:18:59
您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
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