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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-11 13:56

你好,年底的話(huà)業(yè)務(wù)比較多,一定要及時(shí)甚至加班完成,做完了要進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),因?yàn)槿牍赡阕龅牟粚?duì)會(huì)影響到2019年的期初數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表一定要準(zhǔn)確無(wú)誤,獨(dú)立核算的,寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)工作總結(jié),按照領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行提取法定公積金,盈余公積金和處理分紅

葉葉葉lll 追問(wèn)

2018-12-11 13:58

入股什么意思?沒(méi)有新的人入股啊

紫藤老師 解答

2018-12-11 14:00

你好,我剛才打字錯(cuò)了,就是你2018年末的記賬不對(duì)會(huì)影響2019年的期初數(shù),

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你好,年底的話(huà)業(yè)務(wù)比較多,一定要及時(shí)甚至加班完成,做完了要進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),因?yàn)槿牍赡阕龅牟粚?duì)會(huì)影響到2019年的期初數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表一定要準(zhǔn)確無(wú)誤,獨(dú)立核算的,寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)工作總結(jié),按照領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行提取法定公積金,盈余公積金和處理分紅
2018-12-11 13:56:07
你好,年底會(huì)計(jì)要做如下 1、匯總各部門(mén)原始憑證和記賬憑證,編制相應(yīng)的明細(xì)賬(如工資薪酬表),將編好的明細(xì)賬過(guò)入總賬,交財(cái)務(wù)主管審核。 2、根據(jù)總賬編制三表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表),交財(cái)務(wù)主管審核。 3、配合注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)工作,配合工商部門(mén)和稅務(wù)部門(mén)的年檢。 4.清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng), 5,做好稅收策劃(包括企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅)等 6明年的預(yù)算
2018-12-26 19:57:44
結(jié)賬 報(bào)稅 準(zhǔn)備工商年報(bào) 資料
2018-12-26 11:03:37
1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加、所得稅費(fèi)用
2019-08-02 11:22:05
你好,這里有一些例子,你可以學(xué)習(xí)下賬務(wù)處理 門(mén)診收費(fèi)處報(bào)來(lái)門(mén)診日?qǐng)?bào)表,交來(lái)現(xiàn)金42000,參保掛賬16000,其中非參保收入20000(醫(yī)療收入12000,藥品收入8000),參保收入38000(醫(yī)療收入22800,藥品收入15200) 借:現(xiàn)金42000 醫(yī)療應(yīng)收款-市社保局16000 貸:醫(yī)療收入-門(mén)診收入-參保收 22800 醫(yī)療收入-門(mén)診收入-非參保收12000 藥品收入-門(mén)診收入-參保收15200 藥品收入-門(mén)診收入-非參保收8000 收到救護(hù)車(chē)收入現(xiàn)金 借:現(xiàn)金 貸:其他收入-救護(hù)車(chē)收入 提現(xiàn):借:現(xiàn)金 貸:銀行存款-基本賬戶(hù) 住院處交來(lái)住院病人預(yù)交金 借:現(xiàn)金 貸:預(yù)收醫(yī)療款 辦公室王某借差旅費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-差旅費(fèi)-王某 貸:現(xiàn)金 將現(xiàn)金存入銀行 借:銀行存款 貸:現(xiàn)金 王某借備用金 借:其他應(yīng)收款-備用金-王某 貸:現(xiàn)金 收到上級(jí)主管部門(mén)財(cái)政補(bǔ)助 借:財(cái)政直接支付用款額度(預(yù)算內(nèi)) 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入-基本支出 財(cái)政補(bǔ)助收入-項(xiàng)目支出 開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,用于支付衛(wèi)生材料貨款,已驗(yàn)收入庫(kù) 借:庫(kù)存物資-衛(wèi)生材料 貸:銀行存款 從基本賬戶(hù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)委托收款憑證的付款通知,支付上月電費(fèi)5萬(wàn),其中醫(yī)療部門(mén)4萬(wàn),藥品部門(mén)2千,行政后勤部門(mén)8千 借:醫(yī)療支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-電費(fèi) 40000 藥品支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-電費(fèi) 2000 管理費(fèi)用-基本支出-商品和服務(wù)支出-電費(fèi) 8000 貸:銀行存款-基本賬戶(hù) 50000 從基本賬戶(hù)匯往某市5萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)醫(yī)用低值易耗品,經(jīng)結(jié)算支付貨款4萬(wàn),物資驗(yàn)收入庫(kù),余款轉(zhuǎn)回開(kāi)戶(hù)銀行 借:其他貨幣資金-外埠存款50000 貸:銀行存款-基本賬戶(hù) 50000 借:庫(kù)存物資-低值易耗品40000 貸:其他貨幣資金-外埠存款40000 借:銀行存款-基本賬戶(hù)10000 貸:其他貨幣資金-外埠存款10000 住院處報(bào)來(lái)在院病人收入日?qǐng)?bào)表,在院病人醫(yī)藥費(fèi)10000,其中醫(yī)療收入4000,藥品收入6000 借:應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi) 10000 貸:醫(yī)療收入 4000 藥品收入6000 住院處報(bào)來(lái)出院結(jié)算表,收醫(yī)療費(fèi)10000,其中預(yù)交金抵醫(yī)藥費(fèi)8200,交現(xiàn)金1800 借:現(xiàn)金1800 預(yù)收醫(yī)療款8200 貸:應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi)10000 你可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂跟著老師一起學(xué)習(xí)醫(yī)院的實(shí)操,相信會(huì)對(duì)你有很大幫助的。
2018-12-25 21:48:32
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