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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-11 10:04

借:其他應(yīng)收款
       貸:其他應(yīng)付款

???????? 追問

2018-12-11 10:17

如果對方是公司未開票過來導(dǎo)致的情況呢?可以這樣處理嗎?

張艷老師 解答

2018-12-11 10:23

需要確認(rèn)無票采購支出處理,就是正常結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本費用科目了。只是沒有取得發(fā)票。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2018-12-11 10:04:31
你好,其他應(yīng)付賬款貸方余額是負(fù)數(shù),可以這樣調(diào)整,借;其他應(yīng)收款,貸;其他應(yīng)付款 在報表的其他應(yīng)收款欄次填寫就是了
2020-07-14 20:38:56
那就是就應(yīng)收款 收回來就好了
2020-01-02 16:26:38
您好,是的。還有一種做法是,編制憑證把其他應(yīng)收款科目余額表里面的貸方數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款的貸方,把其他應(yīng)付款的借方余額數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方。
2016-11-29 19:01:50
你好,是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)收款余額在借方負(fù)數(shù)0.01呢? 需要知道原因,才知道該如何調(diào)整的
2020-08-27 14:22:10
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