
老師好!建賬的時(shí)候,應(yīng)收賬款余額是4萬(wàn),但中途退貨了,實(shí)際的單據(jù)余額是3.8萬(wàn),怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué) 你好 退貨的話要開(kāi)紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 根據(jù)適用稅率 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
您好,做賬中途加入銀行賬,該賬戶有余額,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?期初建賬的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)賬戶,后面新增加的收款賬戶,沒(méi)有期初余額該怎么做?
答: 你好,內(nèi)賬還是外賬,內(nèi)賬的話可以做未分配利潤(rùn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果我建賬時(shí)候是根據(jù)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表期末余額填寫(xiě)期初余額的,但是年報(bào)時(shí)候數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,就是銀行帳沒(méi)有坐在財(cái)務(wù)報(bào)表里面,請(qǐng)問(wèn)建賬時(shí)候我期初數(shù)是根據(jù)實(shí)際銀行存款余額填制嗎如果不填的話,我賬務(wù)上面怎么處理,因?yàn)榻ㄙ~是從18年1月份,1月1號(hào)時(shí)候銀行賬面有3萬(wàn)元,但是年報(bào)時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣資金一欄我就只有幾百元,怎么處理能在后來(lái)做賬時(shí)候都能做平
答: 要根據(jù)正確的填寫(xiě),年報(bào)上錯(cuò)的也要改了

