
老師,我們養(yǎng)殖場,在2016年的時候把收購的玉米入帳時,將小數(shù)按大數(shù)入了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應付帳款對不上,現(xiàn)在財務上怎么糾錯
答: 你好! 做調(diào)賬分錄 借:應付賬款 貸:原材料
老師 在2019年 財務軟件升級了 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)2019的套帳 要把以前年度所有套裝都要重新結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)后才發(fā)現(xiàn)之前的會計沒有發(fā)現(xiàn)2016年 在建工程期末數(shù)與2017年初數(shù)對不上 2017年按照錯的期初數(shù)做的帳 一直到現(xiàn)在 我是2017年底接手的 當時沒有發(fā)現(xiàn)這個錯誤 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在應該怎么調(diào)整帳呢?
答: 是這樣的,由于以前年度的匯算清繳已經(jīng)做完,如果不是重大錯誤,直接不用改了,重大影響是達到本項資產(chǎn)總額的10%,按審計重要性原則,需要調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!2021年建帳的時候,期初余額應收帳款沒做,到收錢的時候,應收帳款出現(xiàn)負數(shù),現(xiàn)在2022年了才發(fā)現(xiàn),應該怎么調(diào)平?
答: 你好,那你可以做一筆分錄,補做之前的應收賬款





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