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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-10 15:15

你們是事業(yè)單位嗎 為什么要沖 你尾款沒付 應(yīng)該貸方是應(yīng)付賬款丫

凌霄花 追問

2018-12-10 15:31

對是事業(yè)單位 因為這個設(shè)備到了報廢時間

凌霄花 追問

2018-12-10 15:32

這個帳是上一個會計做的 請教

meizi老師 解答

2018-12-10 15:34

你要沖賬  .盤虧、毀損或報廢的固定資產(chǎn),按照待處理固定資產(chǎn)的賬面價值,借記“待處理財產(chǎn)損溢”科目,按照已計提折舊,借記“固定資產(chǎn)累計折舊”科目,按照固定資產(chǎn)的賬面余額,貸記固定資產(chǎn)科目。

凌霄花 追問

2018-12-10 15:37

謝謝老師

meizi老師 解答

2018-12-10 15:40

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你好 支付藥款的時候 借經(jīng)營支出 貸資金結(jié)存 支出藥品不用做預(yù)算憑證
2019-11-07 16:40:27
你們是事業(yè)單位嗎 為什么要沖 你尾款沒付 應(yīng)該貸方是應(yīng)付賬款丫
2018-12-10 15:15:23
您好,一般情況下,根據(jù)情況把其他支出的費用,不做貸方現(xiàn)金或者銀行存款,直接貸應(yīng)付賬款即可。
2017-03-20 18:06:32
你好 現(xiàn)在一般是用通用記賬憑證
2019-07-22 15:39:34
你好貸方負(fù)數(shù)或者借方都可以
2021-12-27 17:22:28
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