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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-10 10:02

您好
茶水費(fèi)做招待費(fèi)處理

夢津美 追問

2018-12-10 10:07

可以當(dāng)茶葉處理,做成辦公費(fèi)處理嗎?

暖暖老師 解答

2018-12-10 10:09

也可以,做辦公費(fèi)的不用考慮將來超額

夢津美 追問

2018-12-10 10:10

因?yàn)橐呀?jīng)超額很多了,所以想做成辦公費(fèi)也應(yīng)該沒啥問題對吧?

暖暖老師 解答

2018-12-10 10:12

嗯,沒問題,發(fā)票底下最好付一個茶葉的入庫單

夢津美 追問

2018-12-10 10:13

老師,沒有茶葉入庫單怎辦?

暖暖老師 解答

2018-12-10 10:13

去倉庫開一個就可以的,自己開

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相關(guān)問題討論
您好 茶水費(fèi)做招待費(fèi)處理
2018-12-10 10:02:43
預(yù)付時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收到票借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2015-10-09 16:23:40
借:庫存商品 貸:銀行存款
2020-04-20 23:05:09
你好 購入時貨到發(fā)票未到,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 收到發(fā)票后,借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;庫存商品 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售時錢到未開發(fā)票,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款 開發(fā)票后,借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2019-04-25 19:32:20
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600
2022-04-01 15:12:30
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