
老師您好!比如收到創(chuàng)新委涮劵10000元實際兌現(xiàn)到賬是9600元,差額記入營業(yè)外支出,怎么做分錄呢?謝謝
答: 借:銀行存款 9600 營業(yè)外支出400 貸:其他應(yīng)收 10000
老師您好,應(yīng)付賬款未付是創(chuàng)新劵兌換怎么做賬呢,比如開了進(jìn)項1萬元,我只需要支付5000元,還有5000是兌換創(chuàng)新劵,
答: 同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問公司本月實際開票金額是10000元,而實際收到客戶的款是9800元,請問這個差額200元外賬和內(nèi)賬都如何做?應(yīng)交增值稅按照開票金額10000來算還是按照實際收到的9800元款項來算,會計分錄如何做?謝謝老師!
答: 借:銀行存款 9800 借:銷售費用——返利 200 貸:應(yīng)收賬款 10000 都是同樣處理

