
老師,我們公司籌建期間,要付給政府一筆錢。如何我們就從老板卡上轉(zhuǎn)錢到公帳上,轉(zhuǎn)了兩次,一次的用途寫成借款,一次寫成往來(lái)款。這兩筆錢我想做成實(shí)收資本我分錄要怎么做呢?
答: 您好,如果是借款和往來(lái)款,應(yīng)該記入其他應(yīng)付款,如果要記入實(shí)收資本,應(yīng)該用途是投資款。如果現(xiàn)在要做實(shí)收資本的話,也可以,借;銀行存款,貸:實(shí)收資本-老板姓名。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,還想問(wèn)下,一個(gè)公司往我們賬上轉(zhuǎn)了一筆錢,讓我們代付給另一個(gè)公司夠材料,以我們公司的名稱。他打進(jìn)來(lái)錢寫的貨款,我們付出去寫的材料費(fèi),但其實(shí)不是我們公司的業(yè)務(wù),我們要怎么做賬這兩筆款。收的和付的?
答: 同學(xué)您好,您最好弄一個(gè)委托收付款的證明


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2018-12-09 14:23
王雁鳴老師 解答
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