
老師,我們對公給對方轉(zhuǎn)賬付款了,現(xiàn)在對方不給我們來票,這種情況要怎么處理呢
答: 錢付完了沒???
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我單位付給對方貨款后 對方一直沒有給我們開發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方了,這種情況需要怎么處理
答: 你好 只能把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目 匯算清繳納稅調(diào)增


mm 追問
2018-12-08 23:18
馬老師 解答
2018-12-08 23:51