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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-12-08 17:25

您好,一般情況下,把這個(gè)負(fù)數(shù),填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目里。

蘋果 追問

2018-12-08 17:56

謝謝老師,上次我說申請讓您做專屬答疑老師,我問了一下會計(jì)課堂的客服,說是要用積分,每有其他途徑申請

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:00

您好,不客氣,是的,在威信小程序里的會計(jì)問中,點(diǎn)答疑老師,再點(diǎn)我,提問就行了。謝謝您的認(rèn)可。

蘋果 追問

2018-12-08 18:02

我是會計(jì)新手,最近做的一個(gè)公司的賬,是由于經(jīng)營的需要把一個(gè)做勞務(wù)的賬合并到一個(gè)做超市的賬里面,這兩個(gè)賬套是同一家公司不同業(yè)務(wù)分別核算,現(xiàn)在合并,但是合并后有些問題我不知道怎樣處理,我是想說,老師,這些問題我希望向您請教

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:04

您好,沒事的,有不明白的,您接著追問就行了。

蘋果 追問

2018-12-08 18:05

我看小程序里有送心意的設(shè)置,我想通過這個(gè)方式,希望老師幫我解決這些問題,不知道可不可以

蘋果 追問

2018-12-08 18:06

謝謝老師

蘋果 追問

2018-12-08 18:07

有的老師說一個(gè)問題提一次問,追問就不回答了

蘋果 追問

2018-12-08 18:08

那我現(xiàn)在把我的問題給您說一下,您幫我看看要怎樣處理

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:09

您好,不需要的,您有問題就直接追問吧,因?yàn)槟莻€(gè)小程序也是只有五分鐘的時(shí)間,讓老師來接題目的,如果您點(diǎn)我提問了,我沒有在線的話,五分鐘之內(nèi)我接不了題目,這個(gè)問題就回到公海里,其他老師就可以接著回答了。謝謝。

蘋果 追問

2018-12-08 18:10

哦,是這樣哦,好的,那我就在追問里問了

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 18:12

您好,好的,確實(shí)是一問一答的,但是如果您接著追問不同的問題,老師還是直接回答的,不會不答的??梢缘模苯幼穯柊?。

蘋果 追問

2018-12-08 20:07

老師,我現(xiàn)在的情況是:合并兩個(gè)賬套里的內(nèi)容,我把A賬套的2017年年初余額用一張憑證做入了B賬套。A賬套一至10月的憑證全部錄入了B賬套,合并后的賬主要用于公司管理給管理層。第一個(gè)問題是,A賬套前一個(gè)會計(jì)是把他當(dāng)稅賬做的,其中有些有些業(yè)務(wù)是上去的,比如一筆款子收入成本都做了,這種情況我在并賬時(shí)怎樣處理比較合理呢?第二個(gè)問題是,其他應(yīng)付款A(yù)賬套的年初余額是負(fù)數(shù),造成這負(fù)數(shù)的原因是,為了把賬做平,前會計(jì)把A,B兩個(gè)賬套搭了網(wǎng)來,這個(gè)負(fù)數(shù)就是其他應(yīng)收款B。但是是負(fù)數(shù)。同樣B賬套有一部分其他應(yīng)付款對方是A賬套。2018年兩個(gè)賬套的往來,我在把A賬套錄入B賬套時(shí)對沖了,但是沒有完全沖掉,原因是會計(jì)在A

蘋果 追問

2018-12-08 20:08

賬套里做的和B賬套的往來,但是B賬套里沒有這個(gè)業(yè)務(wù)

蘋果 追問

2018-12-08 20:13

現(xiàn)在的最大問題是A賬套并入后,其他應(yīng)收款有一個(gè)大大的負(fù)數(shù)。其他應(yīng)付款又有一大部分是以前跟A賬套的往來

蘋果 追問

2018-12-08 20:17

老師還有就是,我生成的資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的合計(jì)金額不平,一邊是4654105,另一邊是4393114

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 20:47

您好,其實(shí)兩個(gè)賬套合并起來是不難的事情,直接各個(gè)科目余額相加就行了,也就是您說的,一個(gè)憑證把一個(gè)賬套的余額,做到另一個(gè)賬套就行了,兩個(gè)賬套之間的往來應(yīng)該是一樣的話,直接對沖掉就行了,如果A有做往來,B沒的的話,那么這個(gè)往來應(yīng)該并入利潤分配-未分配利潤科目處理即可。如您所說,A賬套并入后,其他應(yīng)收款有一個(gè)大大的負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款又有一大部分是以前跟A賬套的往來,那就對沖掉就行了,如果有差額的話,再轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。
生成的資產(chǎn)負(fù)債表不平,那您是手工賬,還是財(cái)務(wù)軟件賬呢?
另外說點(diǎn)題外話,現(xiàn)在不建議做兩套賬了,謝謝。

蘋果 追問

2018-12-08 21:04

財(cái)務(wù)軟件,這企業(yè)沒有手工賬,我上月15號接手,接手時(shí)因前會計(jì)走的匆忙沒有交接,又讓并賬,所以感覺一堆問題,謝謝老師這么耐心的回復(fù)。如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖,是要單獨(dú)做一個(gè)對沖的憑證嗎

蘋果 追問

2018-12-08 21:05

好我們這邊好像都是兩個(gè),我只負(fù)責(zé)管理的部分,是兩個(gè)人

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 21:08

您好,如果是軟件做賬的話,資產(chǎn)負(fù)債表不平,那不是憑證和科目余額表的問題,是財(cái)務(wù)軟件取數(shù)不正確的原因,您要根據(jù)科目余額表,把資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行核對,就會找出來不平的原因了,估計(jì)是有的科目余額沒有取到資產(chǎn)負(fù)債表里去,否則就是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)問題了。不客氣。是的需要單獨(dú)做一個(gè)對沖的憑證處理的。

蘋果 追問

2018-12-08 21:13

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-12-08 21:16

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,一般情況下,把這個(gè)負(fù)數(shù),填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目里。
2018-12-08 17:25:19
有可能是增值稅留底了,重分類至其他流動資產(chǎn)
2019-07-02 23:17:22
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”按賬戶余額填寫
2021-12-13 10:26:15
<p>你好!實(shí)際繳納的比計(jì)提的多<br/></p>
2016-07-27 13:16:03
查清是什么原因,多數(shù)可能是上繳稅款,沒有計(jì)提,只要補(bǔ)提就可以了,若是有進(jìn)項(xiàng)稅在里面,把他轉(zhuǎn)到成本里,和他解釋,以前會計(jì)沒有計(jì)提,只是交了走在借方導(dǎo)致的。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金項(xiàng)目偶爾出現(xiàn)負(fù)數(shù)是可以的,但長期這樣就不行的了。你每月有交稅,就可以按交稅額提前計(jì)提銷項(xiàng)稅來沖平。 應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù),主要是【未交稅金】正常情況下,在提取的時(shí)候所反映的余額,應(yīng)該是貸方余額【未交稅金】期末數(shù)是負(fù)數(shù),說明在交納稅金的時(shí)候多于你提取的數(shù),也就是說交多了,不是什么大問題,下個(gè)月再進(jìn)行調(diào)整就可以了,主要是采用核定應(yīng)稅所得率征收所得稅的納稅人在申報(bào)所得稅時(shí),因此只要銷售收入錄入準(zhǔn)確,申報(bào)應(yīng)征稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù),是啟用新系統(tǒng)后計(jì)算方法變化所致,納稅人不必自已進(jìn)行處理,視同正常情況申報(bào),申報(bào)的應(yīng)征稅金負(fù)數(shù)在以后月份申報(bào)的所得稅中進(jìn)行抵繳,抵完為止。如果是確定帳沒錯(cuò),一般是由于應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額大于銷項(xiàng)稅余額所造成的,也就是增值稅納稅申報(bào)表上的【留抵稅】。 另外,由于所得稅是按季預(yù)繳,年度清算的方式納稅,所以也不排除多交的所得稅款,所提的第一點(diǎn)不成立的話,可能就是沒有計(jì)提當(dāng)月的銷項(xiàng)稅。 交納稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 月末確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2019-07-18 10:03:21
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