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送心意

小宋老師

職稱初級會計師

2018-12-07 13:44

你好,是報廢的嗎。借:累計折舊固定資產(chǎn)減值準備(如計提)固定資產(chǎn)清理貸:固定資產(chǎn)原值,借:營業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)清理

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你好 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應交稅費 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-05-08 10:01:03
按下面這個做賬處理就可以,你去套下。
2018-12-29 19:19:27
余額在借方還是貸方
2020-03-11 16:01:29
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費應交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-03-03 14:10:08
您好。那您帳上記固定資產(chǎn)了嗎?或者說你記入哪個科目呢?
2021-11-19 15:42:59
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