老師,上個月收到服務(wù)費專票,然后上個月認(rèn)證抵扣了,因為一些原因要退錢給我們?nèi)缓笪议_了紅字信息表,這個月她給我了開了負(fù)數(shù)的專票,然后我分錄只需要做筆紅字沖回去就可以了嗎
LL
于2018-12-07 09:05 發(fā)布 ??1045次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-12-07 09:06
同學(xué) 你好
你收到紅字發(fā)票只要做一份跟對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票相同的紅字會計憑證就好了
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同學(xué) 你好
你收到紅字發(fā)票只要做一份跟對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票相同的紅字會計憑證就好了
2018-12-07 09:06:52

你好
可以
借預(yù)付賬款
進(jìn)項
貸銀行存款
按月分?jǐn)偨璩杀举M用
貸預(yù)付賬款
2021-03-06 10:28:01

你好!你這個是稅控服務(wù)費嗎
2018-10-17 14:08:45

你好,借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費用,
借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-04-10 17:36:58

您好!可以的。根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)規(guī)定,增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-06-08 12:38:15
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