
老師,我們建安業(yè)!我們這個月銷項-進(jìn)項,有增值稅,然后用預(yù)交的稅款可以抵減增值稅,我的附加稅用計提嗎?我報地稅的時候附加稅也抵減了,因為我預(yù)交稅款的時候不是也交附加稅嗎!這種情況我的分錄怎么寫???
答: 你好! 可以不計提 預(yù)交時直接做分錄
11月份的增值稅(銷項大于進(jìn)項)沒有計提附加稅,原因是我們是建筑業(yè),在外地預(yù)交稅款,這部分增值稅預(yù)交款可以彌補(bǔ)了!可是我在申報地稅的時候,顯示我的增值稅要交附加稅,最后,我的附加稅也是有預(yù)交的,我也沒有真正的扣款!這種情況下,我到底計提不計提附加稅呢?
答: 預(yù)交只是就在異地做的工程在異地申報繳稅,只是全部應(yīng)交稅額的部分,不會大于應(yīng)該繳納的稅款,在預(yù)交增值稅的同時也會要預(yù)交附征稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅是要繳增值稅的時候才交嗎?我們這個月的銷項大于進(jìn)項,但我們有留抵的進(jìn)項稅,所以我們不用交增值稅,那我們要交附加稅嗎?
答: 你好!增值稅不用交,附加稅也不用交的.


蔣飛老師 解答
2018-12-07 07:04
小白兔乖乖乖 追問
2018-12-07 11:33
小白兔乖乖乖 追問
2018-12-07 11:34
蔣飛老師 解答
2018-12-07 11:56
小白兔乖乖乖 追問
2018-12-07 11:56
蔣飛老師 解答
2018-12-07 11:57