
11月開了兩張銷項負數(shù)橫沖10月的兩張,現(xiàn)在11月總開票金額合計下來變成了負數(shù),怎么申報啊
答: 您好,填寫到正常申報的欄目內(nèi),金額是負數(shù),如果不能申報,只能到稅務(wù)局報稅大廳窗口進行非正常申報了。
請問申報購銷合同的印花是不含稅銷項金額+不含稅的進項發(fā)票金額合計數(shù)來申報嗎
答: 如果合同是不含稅就是這么計算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在申報印花稅時,購銷合同印花稅如何計算呢?采購金額和銷售金額合計數(shù)的萬分之三?(如果沒有簽訂銷售合同和采購合同,是按進項票和銷項票合計金額嗎?)
答: 你好,購銷合同印花稅=購銷合同的金額*萬分之3 沒有合同的,按實際購銷含稅金額計算?





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暗香疏影 追問
2018-12-06 20:25
王雁鳴老師 解答
2018-12-06 20:27
暗香疏影 追問
2018-12-06 20:28
王雁鳴老師 解答
2018-12-06 20:32