
這月把11月份的稅報(bào)了,然后又預(yù)交了增值稅和附加稅,這個要體現(xiàn)在下月的申報(bào)表里嗎
答: 這個需要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表中
這個月去預(yù)交了增值稅和附加稅,但是下個月報(bào)這個月稅的時候是不用交增值稅的因?yàn)槲覀兊倪M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么預(yù)交的增值稅可以繼續(xù)留抵扣提現(xiàn)在申報(bào)表上面,但是附加稅呢?下個月申報(bào)的時候需要填寫在附加稅申報(bào)表里面嗎?分錄又是怎樣的?
答: 你好!留在報(bào)表上留底以后月份
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
四月份已經(jīng)繳納了增值稅和相關(guān)附加稅,后來又更改了增值稅納稅申報(bào)表,四月份變成了零申報(bào),稅務(wù)局在八月份退回了已繳納的增值稅和相關(guān)附加稅,這筆退款怎么做賬?是不是把七月份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和計(jì)提的附加稅都沖掉,8月份借銀行,貸未交增值稅和應(yīng)交稅金
答: 是的,沖掉你之前交的就可以
老師小規(guī)模1月份開專票,預(yù)交完了1月份的增值稅跟附加稅了,季報(bào),這個月報(bào)附加稅預(yù)繳的信息沒帶出來,需要把預(yù)繳的附加稅填在第9攔里么!
上月預(yù)交了增值稅和附加稅,本月報(bào)稅增值稅申報(bào)表,預(yù)交的增值稅填上去,上月預(yù)交的附加稅怎么填
2021年第四季度延緩繳納增值稅及附加稅,我們公司放棄延緩,11月份交了10月份的增值稅。但是稅局12月1號自動退庫了交的增值稅。這個時候退庫的這一部分體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表哪里?
老師您好,我想問下,我公司7月份預(yù)交了外管增值稅附加稅,這個月我申報(bào)增值稅的時候又申報(bào)了,沒有沖減,有影響嗎
老師,七月份開錯了票八月份申報(bào)多交了增值稅和增值稅附稅,八月份把開錯的票紅沖了,現(xiàn)在申報(bào)成功申請退增值稅,那八月份申報(bào)多交的增值稅附稅要不要申請退回?


樂一 追問
2018-12-06 19:43
江老師 解答
2018-12-06 19:43
樂一 追問
2018-12-06 19:44
江老師 解答
2018-12-06 19:46