
我9月份有進(jìn)項(xiàng)19000 10月份我在大廳申報(bào)的,當(dāng)時(shí)大廳人員粗心將進(jìn)項(xiàng)清零 我也給搞忘了,10月份我實(shí)繳了增稅1200 后來(lái)我想起來(lái)了,又去大廳現(xiàn)在形成多繳 11月份我給轉(zhuǎn)出抵扣 那么隨加稅怎么報(bào)
答: 附加稅多繳納的,您可以申請(qǐng)退稅款的。
之前抵扣了的進(jìn)項(xiàng)如果不需要抵扣了之后申報(bào)報(bào)要怎么改,直接填 在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里就可以了嗎
答: 是的 在附表二下面進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司有一筆進(jìn)項(xiàng)需轉(zhuǎn)出,專管員 說(shuō)可以用別的進(jìn)項(xiàng)做抵扣,做到申報(bào)表里,這樣可以嗎,
答: 你好,首先你要你有發(fā)票,有發(fā)票認(rèn)證了可以的,沒(méi)有發(fā)票沒(méi)得抵扣的。


也許、啲也許 追問(wèn)
2018-12-06 16:12
張艷老師 解答
2018-12-06 16:13