
老師:你好!公司有個(gè)項(xiàng)目是單獨(dú)做帳。稅金及認(rèn)證都是在公司,現(xiàn)在每月的稅金代扣代繳的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理,才能把帳做平?
答: 您好,你是要做這個(gè)項(xiàng)目的賬嗎
老師。我想問(wèn)一下這個(gè)代扣代繳的怎么把賬調(diào)平。我也不知道之前是怎么做的。導(dǎo)致賬沒(méi)平?其實(shí)賬是平了的。老師。我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄能把賬弄平了?
答: 之前完整的怎么做的 是不是繳納了沒(méi)有做 或者你們多計(jì)提了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,工資記提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?一個(gè)人的工資是4000元代扣代繳的個(gè)人保險(xiǎn)假如是800,實(shí)際到手是3200元為例
答: 你好 借管理費(fèi)用 4000貸應(yīng)付職工薪酬4000 借管理費(fèi)用-公司承擔(dān)社保 借應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 借應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保800貸銀行存款 工資里面扣除 借應(yīng)付職工薪酬 -工資4000 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保800 貸銀行存款3200


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2018-12-06 15:54
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