
發(fā)現(xiàn)申報表 就是6月申報5月的申報表 有問題 怎么辦 比如 我5月有開具16%跟17%,還有服務(wù)費(fèi)發(fā)票6%的但是 申報表自動導(dǎo)出來的數(shù)據(jù) 我今天核對了一下 不對 銷售哪里差2萬 正好是6%發(fā)票的未稅金額 這個要怎么弄
答: 你好,你6%沒申報嗎?可以去你稅務(wù)局修改報表
老師,抵扣完了,增值稅申報表未同步進(jìn)項稅額,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺顯示未申報,不知道在哪里申報
答: 你好,登錄電子稅務(wù)局申報增值稅的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我公司為一般納稅人,2021年度發(fā)生金稅盤服務(wù)費(fèi)280元服務(wù)費(fèi),該筆費(fèi)用當(dāng)年度沒有在申報表進(jìn)行申報留抵(申報表上沒有金額,會計賬上有金額),現(xiàn)在2024年度可以進(jìn)行申報進(jìn)項抵稅嗎?
答: 你好,可以的哈,可以抵扣的
娟娟 追問
2018-12-06 13:50
郭老師 解答
2018-12-06 13:50