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娜
于2018-12-06 13:32 發(fā)布 ??780次瀏覽
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-12-06 13:37
都結轉到未交增值稅科目。
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#提問#老師期末有應交增值稅減免稅額借方余額如何結轉
答: 都結轉到未交增值稅科目。
應交稅費應交增值稅 (減免稅款)借方余額,月末如何結轉,如何做分錄?
答: 你好,轉到未交增值稅科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅費-減免稅費借方有280的余額,年末如何結轉?
答: 你好,借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-減免稅款
"年末 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結轉應交稅費-未交增值稅科目 期末貸方負數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結轉"
討論
年末 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結轉應交稅費-未交增值稅科目 期末貸方負數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結轉
老師,應交稅費—應交增值稅—減免稅額科目借方余額,月末如何結轉處理的?麻煩告知下會計分錄
月末或年末,應交稅費-增值稅-減免額,借方余額需要結轉嗎
老師 小規(guī)模應交增值稅-減免稅款 年末有余額在借方 怎么結轉呢
徐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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