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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-12-06 10:24

您好 貸到票未到 借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估

2359594081 追問

2018-12-06 10:32

暫估?不是很明白

2359594081 追問

2018-12-06 10:33

是在應(yīng)付賬款的欄里寫暫估?

2359594081 追問

2018-12-06 10:34

而且我款也支付了

玲老師 解答

2018-12-06 10:36

您好 是在應(yīng)付賬款里寫暫估 因為你發(fā)票沒有回來 發(fā)票回來再把暫估的紅沖 按發(fā)票金額 做正確的就可以

2359594081 追問

2018-12-06 10:42

哦!好的,謝謝

玲老師 解答

2018-12-06 10:43

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你好 7月26號 借預(yù)付賬款 2000 貸銀行存款 2000 8月7號 不用做分錄 8月12號 借原材料 應(yīng)交稅費 貸銀行存款 13105 預(yù)付賬款 2000
2019-09-17 11:07:40
您好 貸到票未到 借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估
2018-12-06 10:24:27
您好!如果您是小規(guī)模納稅人就要,如果您是一般納稅人收到普通發(fā)票也要。
2016-06-22 16:31:36
同學(xué)你好,直接按自己的磅單數(shù)量,按對方的磅單結(jié)算金額,扣除增值稅,記入原材料就行了。
2021-05-22 17:29:44
您好,退回就沖減原材料入賬即可
2022-10-22 19:37:26
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