
老師,我們是小規(guī)模納稅人,收到材料送貨單,我做的借原材料 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票到了我應(yīng)該怎么分錄了
答: 你好,把發(fā)票附在之前分錄后面就是了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月夠買(mǎi)原材料對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票,我是借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,收到原材料后是,借;原材料,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月對(duì)方開(kāi)來(lái)9個(gè)點(diǎn)的普票,我應(yīng)該怎么處理,謝謝
答: 你好 你后面按發(fā)票金額入賬就可以?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,暫估材料時(shí),分錄借:原材料貸:應(yīng)付賬款一暫估入賬原材料,應(yīng)付帳款科目后面要寫(xiě)明細(xì)嗎?
答: 是的,需要寫(xiě)暫估就可以,別的不用


追尋夢(mèng)想 追問(wèn)
2018-12-06 10:00
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2018-12-06 10:00
鄒老師 解答
2018-12-06 10:05
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2018-12-07 15:11
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