
請問老師,開給客戶的增票是七月份的,稅號錯了,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要開紅字,我應(yīng)該怎么處理
答: 你好 讓采購方填寫紅字信息表 你開紅字發(fā)票給對方
老師,問下購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣紅字信息表如何操作,是需要手工輸入銷售方名稱稅號相關(guān)信息么?
答: 你好 ;? ? ?購買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票 來紅沖??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我給客戶開發(fā)票,把對方的稅號開錯了,對方未抵扣,我現(xiàn)在申請紅字編碼信息表時,對方稅號我是填寫正確的,還是和開錯發(fā)票的稅號一致錯誤的稅號呢
答: 你好,按錯誤的填寫 開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了之后,然后再開具一份正確稅號的發(fā)票


sunny 追問
2018-12-06 09:29
玲老師 解答
2018-12-06 09:38