
老師 ,我們工廠今年9月份注冊的 ,現(xiàn)在還在裝修, 但是我們有訂單了, 在外面工廠加工,11月份已經(jīng)開了140萬的增值稅專票了 ,這種有沒有問題 ,要注意些哪些事項呢
答: 沒有關(guān)系,正常開票就可以了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們今年6月份廠房竣工的,建設(shè)廠房材料,工資等一直掛在在建工程上,我9月份把在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)廠房了, 然后10月份計提了折舊,但是做11月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)還有一部分在建工程沒轉(zhuǎn)成廠房,請問這沒轉(zhuǎn)的我可以補調(diào)到9月份,然后補提10月份的折舊嗎?
答: 你好,你可以補結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后補計提折舊





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