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送心意

方老師

職稱中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-12-05 16:33

(七)企業(yè)每一納稅年度發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在以下規(guī)定比例范圍內(nèi),可據(jù)實(shí)扣除:全年銷售(營業(yè))收入凈額在1500萬元及其以下的,不超過銷售(營業(yè))收入凈額的5‰;全年銷售(營業(yè))收入凈額超過1500萬元的,不超過該部分的3‰。
財(cái)稅〔2000〕91號

喵喵~醬 追問

2018-12-05 17:53

因?yàn)槲议T單位新成立一個(gè)子公司 是個(gè)人合伙企業(yè) 就是核定征收的那種 我想問下這個(gè)匯算清繳方式和企業(yè)的一樣嗎

方老師 解答

2018-12-05 17:56

不一計(jì)算類似,但一個(gè)是企業(yè)所得稅,一個(gè)是個(gè)人所得稅而且合伙企業(yè)是先分配后交稅。

喵喵~醬 追問

2018-12-05 18:00

因?yàn)檫@塊以前沒怎么涉及到 我知道是個(gè)稅 是不是分配是按合伙協(xié)議比例分配利潤 個(gè)稅核定征收的 到時(shí)候匯算清繳和企業(yè)有什么區(qū)別嗎

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(七)企業(yè)每一納稅年度發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在以下規(guī)定比例范圍內(nèi),可據(jù)實(shí)扣除:全年銷售(營業(yè))收入凈額在1500萬元及其以下的,不超過銷售(營業(yè))收入凈額的5‰;全年銷售(營業(yè))收入凈額超過1500萬元的,不超過該部分的3‰。 財(cái)稅〔2000〕91號
2018-12-05 16:33:48
你好,合伙企業(yè)是繳納的生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅,不需要申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的
2020-05-07 15:23:01
你好,不需要的,合伙企業(yè)每季交了個(gè)稅就不需匯肯德基清繳的,綜合所得才要
2022-03-01 20:15:49
你好!不需要企業(yè)所得稅匯算清繳,看看這里對你有幫助 http://www.docin.com/p-321018691.html
2016-05-16 22:26:23
這個(gè)的話,企業(yè)工商登記的時(shí)候,就會(huì)要你選擇的。而且,在企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上,也會(huì)體現(xiàn)的哈。 這兩種企業(yè),不用交,企業(yè)所得稅,不存在企業(yè)所得稅匯算清繳的問題。但是,他們的個(gè)稅,是需要匯算清繳的哦
2020-03-30 14:52:47
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