請問老師,員工食堂的固定資產(chǎn)折舊,發(fā)生的管理費用 問
您好,可以的,這個能扣除的 答
支付購買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬( 問
你好,可計入長期待攤費用,再按月攤銷 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費用,用管理費用, 問
是的,那個計入財務費用-手續(xù)費 答
你好老師,我們是個一般納稅人,之前業(yè)務往外開3%勞 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

應退稅額大于進項留抵稅額時應該如何做賬
答: 這種情況是進項發(fā)票少了,所以要及時取得進項發(fā)票
請問老師,如果期末留抵稅額是6907.44,出口貨物乘退稅率是22507.36,當期應退稅額是多少?原理為什么?謝謝!
答: 您好 應退6907.44的。 22501.36-6907.44,這部分差額是企業(yè)已經(jīng)抵扣了的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我想問下生產(chǎn)型的企業(yè),當期應退稅額28000小于當期留抵稅額34000,那么是不是還剩下的留抵稅6000呢?還是沒有了
答: 還有6000的啊繼續(xù)留的
留底退稅分錄這么做借:應收留抵稅額退稅款貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
12月留抵稅額200W,申請出口退稅應退稅額160W兩者取小,最后稅局是退160W到公司銀行賬戶那請問12月的200W留抵稅額是全部清零,還是200-160=40W只有40W留抵稅?
應收留抵稅額退稅款是什么類科目,幾級科目留底退稅分錄這么做借:應收留抵稅額退稅款貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額

