你好 我公司十月份收到一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總金額為15005.20,共有8個(gè)品種 其中一個(gè)品種開(kāi)錯(cuò)了,在進(jìn)項(xiàng)未抵扣的情況下我們申請(qǐng)了紅字信息表,只開(kāi)具了那個(gè)品種的紅字信息金額為9240 紅字發(fā)票是10月開(kāi)出的,11月份到我手。但是我11月份在抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候把那份15005.20的給抵扣了 填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是被顯示說(shuō)不匹配當(dāng)月沒(méi)有紅字信息表 請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我該如何操作???
MT
于2018-12-05 11:28 發(fā)布 ??898次瀏覽
- 送心意
Kim
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-05 12:01
就是填在你的申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)稅日轉(zhuǎn)出啊
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你好 開(kāi)完紅字信息表就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-04-16 09:06:05

購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新系統(tǒng)”)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息表》,詳見(jiàn)附件),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
所以說(shuō)遇到這種情況,作為銷(xiāo)售方,要先聯(lián)系購(gòu)貨方,讓購(gòu)貨方開(kāi)紅字信息表,然后自己按照信息表開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減,開(kāi)完的紅票也要給購(gòu)貨方當(dāng)記賬憑證哦!
本月就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出核算
2019-03-04 09:04:02

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開(kāi)具的紅字信息表
2020-08-07 17:15:15

就是填在你的申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)稅日轉(zhuǎn)出啊
2018-12-05 12:01:39

你這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以的
2019-11-14 22:34:22
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