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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-05 07:58

你好,沒有認(rèn)證抵扣,購買材料,直接計入材料成本,屬于費(fèi)用報銷,直接計入費(fèi)用

毛毛雨 追問

2018-12-05 08:06

比如報銷116,其中稅費(fèi)16,記入管理費(fèi)用,老師能寫一下分錄呢

莊老師 解答

2018-12-05 08:08

你好,借管理費(fèi)用116,貸銀行存款,當(dāng)作普通發(fā)票一樣

毛毛雨 追問

2018-12-05 08:08

那認(rèn)證之后要怎么處理呢?

莊老師 解答

2018-12-05 09:37

你好,管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款

毛毛雨 追問

2018-12-05 09:45

那不是記重了么?沒認(rèn)證之前記了一遍,認(rèn)證之后又記了一遍

莊老師 解答

2018-12-05 09:58

你好,剛才是按沒有認(rèn)證,和有認(rèn)證兩種分錄

莊老師 解答

2018-12-05 09:59

認(rèn)證后沖銷,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

毛毛雨 追問

2018-12-05 10:00

老師,您沒明白我的意思,我的意思是員工拿來了增值稅專用發(fā)票報銷,錢已經(jīng)給員工,因?yàn)楣粳F(xiàn)在沒有銷售,還在建生產(chǎn)線,所以還沒有買稅控盤,也沒有認(rèn)證,這個賬務(wù)要怎么處理?

毛毛雨 追問

2018-12-05 10:15

老師,負(fù)數(shù)的金額是多少?

莊老師 解答

2018-12-05 10:54

你好,處于開辦期,沒有認(rèn)證抵扣,直接做賬管理費(fèi)用一開辦費(fèi)

毛毛雨 追問

2018-12-05 15:20

不是,老師你不是說認(rèn)證后沖銷么?管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個值怎么確認(rèn)?

莊老師 解答

2018-12-05 16:17

你好,這個就是進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)值

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相關(guān)問題討論
這個沒有規(guī)定,可以蓋也可以不蓋
2016-02-15 11:52:00
從管理的角度來說,是對的;因?yàn)閷S冒l(fā)票需要記進(jìn)項(xiàng)稅額,且需認(rèn)證才能抵扣,如果記賬金額與認(rèn)證金額有差異,方便查詢原因。
2015-04-04 11:05:18
你好,記賬聯(lián)是銷售方自已留存的,不需要蓋章
2020-06-09 16:36:20
你好,記賬聯(lián)不需要蓋章哦
2019-12-17 13:38:25
您好,購買時,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。認(rèn)證完,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。抵扣時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。
2019-02-23 23:05:25
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