
,@答疑-張老師(702433146) 企業(yè)構(gòu)材料貨先到1000克15460元,單價15.46元企業(yè)已在領(lǐng)用,先前企業(yè)未做賬,3天后企業(yè)付貨款實際打款15400元用銀行存款,分錄為:借:原材料15400元,貸:銀行存款15400元,因為是貨到先用,所以結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本時是15460元,應怎樣處理?
答: 您好,應付未付的60元,您可以計入營業(yè)外收入,借 原材料15460貸應付賬款15460,借 應付賬款15460貸銀行存款15400營業(yè)外收入60.
賣原材料會計分錄:借:其他業(yè)務(wù)收入貸 銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本怎么做分錄呢借 貸 原材料
答: 你好,分錄是 借;應收賬款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,裝飾公司購買原材料時分錄,借:原材料,貸:銀行存款確認收入時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。這樣對嗎
答: 你好,可以的


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2018-12-04 13:08
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