老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù): 按合同:若合同分價稅,以不含稅價款;未分,含增值稅。 按實際:采購看原材料等借方 %2B 進項不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅(需剔除非購銷、調整特殊情況)。 定期匯總:匯總當期購銷金額,再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 答

可以做借:應付職工薪酬-福利費 貸庫存現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 -福利費嗎,這樣做對嗎
答: 你好,是這樣的,可以
員工聚餐是 借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金這樣做嗎
答: 你好 對的 是這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用等--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金,可以直接做借管理費用—福利費,貸現(xiàn)金嗎?
答: 你好,不可以的,這樣不利于數(shù)據(jù)統(tǒng)計
給職工發(fā)福利,直接做借管理費用福利費,貸現(xiàn)金,可以嗎,不用借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬。
中秋節(jié)發(fā)放福利,應該通過應付職工薪酬-福利費過渡嗎?借‘:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金?
發(fā)放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
老師你好!公司給員工購買手機分錄這樣子做可以嗎?借管理費用_福利費貸應付職工薪酬_應付福利費。借應付職工薪酬_應付福利費貸庫存現(xiàn)金。


Z 追問
2018-12-03 18:26
莊老師 解答
2018-12-03 18:51