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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2018-12-03 16:51

您好:
發(fā)放年終獎,記入“應(yīng)付職工薪酬”核算,可以作為費用稅前扣除,也就是像您所說的抵減利潤。
分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款等

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您好: 發(fā)放年終獎,記入“應(yīng)付職工薪酬”核算,可以作為費用稅前扣除,也就是像您所說的抵減利潤。 分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等
2018-12-03 16:51:14
您好!對的了,分錄就是這樣
2019-03-15 11:43:36
報銷費用時分錄為:利潤分配/未分配利潤,貸應(yīng)付賬款—****,這是什么原因?
2023-03-17 16:31:31
您好,是這樣的,專賬需要把利潤分配余額結(jié)轉(zhuǎn)至次年。
2017-04-23 19:33:16
你好,貸方的以前年度損益調(diào)整
2018-10-19 14:05:52
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