
老師,稅務(wù)局查出來我們6月份的發(fā)票不能進(jìn)成本,讓弄出來。我是在所得稅匯算清繳的時候給調(diào)增么?
答: 是的,就是要吧不能入成本的金額,納稅調(diào)增
我們公司有2張失控進(jìn)項發(fā)票被查出來了,稅務(wù)要求我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,而且在2017年匯算清繳的時候讓我們把成本轉(zhuǎn)出來,,這個轉(zhuǎn)出成本應(yīng)該怎么弄呢
答: 您好,轉(zhuǎn)出成本,賬上可以不做處理,就是在匯算清繳時調(diào)整數(shù)據(jù),或者賬上做分錄也行,借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),負(fù)數(shù),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今年國稅局查出我們一些進(jìn)項票有問題,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,說所得稅在匯算清繳時調(diào)出來,這個怎么調(diào)???
答: 補(bǔ)交的增值稅與所得稅匯算清繳是沒有關(guān)系的





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