
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,計(jì)提企業(yè)部分承擔(dān)的社保結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
答: 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師每個(gè)月月末是不是計(jì)提折舊,攤銷費(fèi)用,計(jì)提工資,計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的社保部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益就行啦,就可是結(jié)賬了吧
答: 你好!是的。都結(jié)轉(zhuǎn)完就可以結(jié)賬 。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末如何結(jié)轉(zhuǎn)損益,是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的余額對(duì)吧,將損益類科目的本月月末余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,最后導(dǎo)致?lián)p益類科目余額為 0,寫出月末結(jié)轉(zhuǎn)的所有分錄
答: 您好,對(duì)的。是的,您理解很正確。

