
老師您好,成品油7月份的發(fā)票12月作廢,需要如何賬務(wù)處理,報稅時需要注意什么
答: 12月份不能叫作廢,沖紅,賬務(wù)處理分錄是一樣的,金額為紅字,報稅是當(dāng)月開票的合計數(shù),包括負(fù)數(shù)一起。
您好老師,請問小規(guī)模代開的專票當(dāng)月作廢需要做賬務(wù)處理嗎,報稅時要注意什么?
答: 您好 小規(guī)模代開的專票當(dāng)月作廢 請問稅款繳納后退回了么
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
成品油發(fā)票開錯,需要紅沖,怎么的流程,需要注意什么?成品油發(fā)票當(dāng)月做廢怎么的流程,需要注意什么?
答: 成品油管理 ——發(fā)票填開—— 紅字—— 導(dǎo)入紅字信息表,把發(fā)票打印出來,看一下庫存,數(shù)據(jù)應(yīng)該就回來了! 當(dāng)月的也得紅沖,不能作廢
1月份有一張增值稅專用發(fā)票開具有誤,在當(dāng)月開具當(dāng)月作廢了,這個月報稅不需要繳稅吧,有沒有什么需要注意的事項,另外需不需要做賬務(wù)處理。
老師,您好!我想請教一下如果6月有部分收入沒有開票,在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月我需要做什么賬務(wù)處理嗎?這部分收入發(fā)票如果在7月份開,在申報7月份增值稅時我需要怎么處理呢?
老師,您好!我想請教一下如果6月有部分收入沒有開票,在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月我需要做什么賬務(wù)處理嗎?這部分收入發(fā)票如果在7月份開,在申報7月份增值稅時我需要怎么處理呢?
老師您好,12月份的賬務(wù)處理除了和平時月份賬務(wù)處理的外,還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么科目,謝謝


笨蝸牛 追問
2018-12-03 14:07
徐璐老師 解答
2018-12-03 14:26