
我11月的開(kāi)錯(cuò)了兩張發(fā)票,稅率不小心開(kāi)了17點(diǎn) 一張專(zhuān)票,一張普通發(fā)票,我這邊是一般納說(shuō)人 隔月了,無(wú)法作廢,現(xiàn)在報(bào)稅期該如何報(bào)稅沖紅呢?。
答: 你跨月了就紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票 然后紅沖的以負(fù)數(shù)體現(xiàn) 按正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額來(lái)申報(bào)
老師您好!咨詢(xún)一下,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在開(kāi)的電子普通發(fā)票是稅率是-免稅,但收到一張電子普通發(fā)票稅率是1%的發(fā)票?,F(xiàn)在能用嗎,還是讓對(duì)方作廢重新開(kāi)具免稅稅率?
答: 同學(xué)你好 讓他們作廢哦 然后重新開(kāi)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月開(kāi)的普通發(fā)票,作廢不了,顯示已報(bào)稅不能作廢
答: ?你好? 那你就等著次月做紅沖處理? ?


會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2018-12-03 12:00
meizi老師 解答
2018-12-03 12:03
會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2018-12-03 12:04
meizi老師 解答
2018-12-03 12:47