老師,我們公司幾個月的進項稅比銷項稅多,我這幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,年末了這個怎么處理。

微妙
于2018-12-03 10:15 發(fā)布 ??907次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
相關(guān)問題討論
如果年末進項稅還是大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-03 10:16:16
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-07-06 09:57:47
你好,進項比銷項多,不需要納稅,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
2018-07-02 10:04:07
你可以暫時不需要認證
2020-07-26 19:12:17
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