
單位這個月只有進項稅,做賬務(wù)處理,借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200,貸:應交稅費-未交增值稅 -200。這樣對不對?
答: 你只有進項稅的話,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進項200,銷項100 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100 老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?這個數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對嘛?如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數(shù)據(jù)是留底100 下個月繳納時:借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛? 上個月的應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅)的100如何處理呢?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,收到稅局進項留抵的退稅,借:銀行存款200 貸:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出200 借:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 200 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅200,這樣做對嗎?但是應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅會有200的貸方余額
答: 你好,那你的留底沒再轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?在哪個科目里面?


Anne 追問
2018-11-29 16:09
辜老師 解答
2018-11-29 16:14