
前面是代帳公司做的帳,工資記的用現(xiàn)金支付,其實沒有付,應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬掛帳才是對的,可以調(diào)整回來嗎?如果調(diào)整,應(yīng)該用什么憑證來證明前面的工資并沒有用現(xiàn)金支付呢?
答: 你好!用現(xiàn)金支付應(yīng)該有簽收單的。沒有簽收單則證明沒有發(fā)放,即使掛現(xiàn)金記了賬也不能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了。
跨年的憑證會計科目做錯了,需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?原憑證:借:管理費用—社保費貸:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費借:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費貸:庫存現(xiàn)金正確的應(yīng)該是:借:管理費用—員工培訓(xùn)費貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬—員工培訓(xùn)費借:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費貸:庫存現(xiàn)金
答: 可以直接反結(jié)賬進去修改下二級明細科目,借以前年度損益調(diào)整 員工培訓(xùn)費貸以前年度損益調(diào)整社保費,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份的薪酬預(yù)提是925800,12月份實際薪資是866620.49,我在1月份做此張調(diào)整憑證1月份實際酬薪是874657.08,1月份應(yīng)付職工薪酬調(diào)整之后等于不了1月份應(yīng)發(fā)的874657.08,變成了(874657.08-59179.51=815477.57),怎么弄?
答: 多計提的直接紅沖就可以了
調(diào)整的話,分錄就是,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,這樣把應(yīng)付職工薪酬調(diào)高之后還用調(diào)整別的嗎
沖了,沖了之后,每個月應(yīng)付職工薪酬都比下個月實際應(yīng)發(fā)的少了調(diào)整的這個數(shù)59179.51?
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利貸:銀行存款以上科目應(yīng)付職工薪酬-職工福利 記錯了,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-獎金。請問怎么調(diào)整?

