老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

簡(jiǎn)易征收,開的普票,公司要交的稅是多少,包含所得稅的,所得稅要10%的話,是按開票金額的10%還是按稅額的10%啊簡(jiǎn)易征收的了
答: 你好,增值稅簡(jiǎn)易征收的話,增值稅是 不含稅銷售額*3%或5% 所得稅你們符合小微企業(yè)的規(guī)定,按收入一成本及費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出等后的余額*10%計(jì)算交納。
所得稅要10%的話,是按開票金額的10%還是按稅額的10%,簡(jiǎn)易征收
答: 您好!是按利潤(rùn)總額的10%了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月開了普票,但是不是簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,但是我取得的簡(jiǎn)易計(jì)征項(xiàng)目差額征稅的普票,我申報(bào)的時(shí)候可以扣除么
答: 你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目差額扣除需要嚴(yán)格按項(xiàng)目區(qū)分,只能對(duì)應(yīng)著差額扣除,不同項(xiàng)目直接不能互用。

