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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-11-29 14:25

老師,手寫的是錯誤的,這個表格形式的數(shù)據(jù)才是正確的

橘子汽水呀 追問

2018-11-29 14:26

然后我們給勞務(wù)派遣公司打款了468284.84的勞務(wù)費

橘子汽水呀 追問

2018-11-29 14:27

現(xiàn)在我們收到了他來給我們的404769的外包工資發(fā)票    和51220.84的社保發(fā)票

樸老師 解答

2018-11-29 14:37

根據(jù)勞務(wù)派遣公司的開來的發(fā)票: 
1、銷售人員工資、社保: 
借:銷售費用-勞務(wù)費 
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 
2、管理人員工資、社保: 
借:管理費用-勞務(wù)費 
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金

橘子汽水呀 追問

2018-11-29 14:40

老師,不需要計提嗎?也不用通過應(yīng)付職工薪酬?

橘子汽水呀 追問

2018-11-29 17:16

老師,勞務(wù)費里邊的外包工資和保險要不要分開呢? 
借:銷售費用-勞務(wù)費-外包工資 
   銷售費用-勞務(wù)費-保險 
   貸:銀行存款

樸老師 解答

2018-11-29 17:24

勞務(wù)費用不用計提           可以分可以不分,要不你就分開

橘子汽水呀 追問

2018-11-30 10:06

老師,外包的工資不能做成銷售費用-職工薪酬,只能做成銷售費用-勞務(wù)費嗎?

樸老師 解答

2018-11-30 10:06

外包的工資最好是做成勞務(wù)費,你有勞務(wù)費發(fā)票不是嗎

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相關(guān)問題討論
老師,手寫的是錯誤的,這個表格形式的數(shù)據(jù)才是正確的
2018-11-29 14:25:35
還有請問勞務(wù)公司的工資社保公積金的賬務(wù)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
2017-10-21 13:03:54
您好,那您紅字沖回錯誤分錄
2022-01-08 10:00:18
你好, 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-09-25 17:35:28
您好,是給你開具的全額發(fā)票,還是差額發(fā)票
2020-05-13 11:37:38
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