
應(yīng)付賬款8萬 其他應(yīng)付15萬 未分配利潤(rùn)的負(fù)23萬,要怎么處理?。咳绻褢?yīng)付和其他應(yīng)付都調(diào)到總公司,那其他應(yīng)付上還是有總公司的往來23萬呢
答: 如果是合并,那就是其他應(yīng)收款應(yīng)付款那就是互相沖掉。
我公司要注銷,未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)付款有余額,其他應(yīng)付款人員是公司的股東,那我能把未分配利潤(rùn)余額分配給其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)下的股東嗎
答: 你好 可以的 你可以分配 但是涉及個(gè)稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們處理利潤(rùn)是這樣走賬的:1、利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 2、分配利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款 3、還款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金。請(qǐng)問老師:這第3步的附件我用什么?
答: 收款方開具的現(xiàn)金收款收據(jù)........

