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老師好,我上個年度進的物料消耗發(fā)票已經(jīng)認證,這個月發(fā)現(xiàn)對方公司存在稅務(wù)問題,需要做進項稅轉(zhuǎn)出,我該如何做分錄
醫(yī)療用品企業(yè),12月認證了一張發(fā)票運動服,不能抵扣吧,是不是得做進項稅轉(zhuǎn)出,那怎么做分錄???
收到一份發(fā)票,入賬了,也認證了,后來這份發(fā)票對方單位作廢了。我就做了筆借方成本,貸方進項稅轉(zhuǎn)出,請問我下次再收到正數(shù)發(fā)票的時候如何做分錄呢

