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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-11-28 16:00

您好,轉出時,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。 月底進行結轉時, 
 
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出) 
 
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)

追問

2018-11-28 16:20

老師 我明白您的意思 下一步是借未了增值稅 貸銀行存款? 可是我單位進項稅留底很充足,不用交稅,請問下一步怎么做分錄?

小黎老師 解答

2018-11-28 16:26

您好,如果進項很足,可以不用做繳納分錄,等需要繳納的時候再做分錄

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您好,轉出時,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。 月底進行結轉時, 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)
2018-11-28 16:00:19
借管理費用 應交稅費-進項稅額 貸銀行存款
2020-05-07 11:43:32
借;管理費用——福利費 貸;應交稅費(進項稅額轉出 ) 你好,可以做這個分錄
2018-04-25 16:33:56
同學您好 1.購入的時候 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 2.給員工用 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-01-07 15:49:07
同學你好 借管理費用福利費 借進項 貸銀行存款 借管理費用福利費 貸進項轉出
2022-03-16 11:38:33
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