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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-27 17:07

同學(xué) 你好 
收到發(fā)票的時候 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
      應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 
    貸:應(yīng)付賬款

大昌財務(wù) 追問

2018-11-27 17:15

這個是不是要先沖紅前面暫估的,然后在按現(xiàn)在發(fā)票的金額入賬?

bamboo老師 解答

2018-11-27 17:19

這就是紅沖的分錄

大昌財務(wù) 追問

2018-11-27 17:29

這個分錄怎么借方和貸方都是應(yīng)付賬款呢

大昌財務(wù) 追問

2018-11-27 17:30

暫估成本的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2018-11-27 17:48

你看二級科目 不同的

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同學(xué) 你好 收到發(fā)票的時候 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2018-11-27 17:07:06
同學(xué)你好,在匯算清繳中進行調(diào)整的項目不需要做賬務(wù)處理。
2019-04-28 12:46:39
賬上不用調(diào)整的,調(diào)整表就可以
2019-04-26 13:34:14
你好,調(diào)增處理有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅嗎?
2019-04-22 12:04:49
你好 是的 可以 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
2018-12-31 11:45:27
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