
餐飲業(yè),把錢轉(zhuǎn)給股東1,讓他支付店內(nèi)采購的貨款,借:其他應(yīng)收款-股東1 貸:庫存現(xiàn)金 對嗎?可以這樣寫嗎?然后股東買東西,借:主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本或者管理費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)收款-股東1,對嗎
答: 您好!對的,可以這樣。不過一般買回東西,是先計入庫存商品或者原材料。領(lǐng)用的時候才計入成本
股東墊付辦公費(fèi):借:費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-股東,如果股東個人卡收到貨款:借:其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入,稍后結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
答: 借 應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 再借其他應(yīng)收款老板 貸 應(yīng)收賬款 再轉(zhuǎn)成本的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司先轉(zhuǎn)錢給股東,用于支付工程款,股東再轉(zhuǎn)錢給收工程款方的股東那怎么做賬借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款-xx股東實(shí)際支付時再做付款分錄借:其他應(yīng)收款-xx股東 貸:銀行存款可以這樣做嗎
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


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2018-11-26 16:04
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