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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-26 15:02

我們是銷(xiāo)售方

辜老師 解答

2018-11-26 15:03

你可以開(kāi)具發(fā)票后,在進(jìn)行賬務(wù)處理的

藍(lán)歆 追問(wèn)

2018-11-26 16:14

處置的固定資產(chǎn)是本月初入賬,月底處置的,折舊是不用計(jì)提了嗎?

辜老師 解答

2018-11-26 16:15

這樣折舊就不用計(jì)提了

藍(lán)歆 追問(wèn)

2018-11-26 16:27

好的,知道了,謝謝老師

辜老師 解答

2018-11-26 16:29

好的,客氣,幫到你就好

藍(lán)歆 追問(wèn)

2018-11-26 16:53

老師,還是之前那個(gè)問(wèn)題要咨詢(xún)您一下,我可以本月做清理的分錄,將固定資產(chǎn)清理的金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,等下月開(kāi)票之后再計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅,并將之前的其他應(yīng)收款一同轉(zhuǎn)入銀行存款嗎?

辜老師 解答

2018-11-26 16:56

你開(kāi)票收款后,要確認(rèn)銀行存款,和對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅的

藍(lán)歆 追問(wèn)

2018-11-26 16:59

開(kāi)票收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅

辜老師 解答

2018-11-26 17:06

你固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,借:固定資產(chǎn)清理   累計(jì)折舊  貸:固定資產(chǎn) 
你開(kāi)票的時(shí)候,可以直接,借:銀行存款  貸:固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅   營(yíng)業(yè)外收入(借貸方差額)

藍(lán)歆 追問(wèn)

2018-11-26 18:56

清理和收款這兩筆業(yè)務(wù)分成兩個(gè)月做可以嗎?

辜老師 解答

2018-11-27 08:28

可以的,在兩個(gè)月處理沒(méi)有關(guān)系的

藍(lán)歆 追問(wèn)

2018-11-27 08:29

知道了,謝謝老師

辜老師 解答

2018-11-27 08:29

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問(wèn)題討論
我們是銷(xiāo)售方
2018-11-26 15:02:53
借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn)???????? 借:銀行存款? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 資產(chǎn)處置損益 開(kāi)票之后不需要賬務(wù)處理的
2022-07-08 16:55:33
不可以 開(kāi)票了就要申報(bào)稅款
2020-01-14 17:39:47
可以的,下月可以計(jì)提折舊的
2017-12-28 22:01:01
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 下月開(kāi)票 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2022-07-09 16:38:54
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